| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
22/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 22 v BD 1019 |
Zuzana Hanicová |
|
208,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200002 |
24.1.2022 |
Oprava plyn. kotla Podolie 157 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
194,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200006 |
14.2.2022 |
Čistenie výmenníka na plyn. kotly Podolie 157 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200030 |
27.6.2022 |
Oprava plyn. kotla BD 526/8 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220006 |
16.9.2022 |
Detská nafukovacia atrakcia - MDD |
Penguin academy |
52115259 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220006/2018 |
3.5.2018 |
Projektová dokumentácia- rozšírenie kanalizácie |
Banské stavby, s.r.o. |
31396828 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200061 |
15.4.2020 |
Aktualizácia programov na rok 2020 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
199,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200061 |
12.10.2022 |
Výmena termostatu BD 526/12 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220007 |
16.9.2022 |
Detská nafukovacia atrakcia - akcia Majstrovstvá v orbe |
Penguin academy |
52115259 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200086 |
6.12.2022 |
Ročný servis plynových kotlov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
455,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200087 |
6.12.2022 |
Výmena dopúštacieho ventilu BD 526/4 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220008723 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 13.11.2019 - 20.1.2020 - garáže |
TVK , a.s. |
36302724 |
59,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200088 |
6.12.2022 |
Výmena termostatu BD 526/8 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200096 |
13.1.2023 |
Výmena ventilu plyn. kotla BD 526/3 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200100210 |
19.1.2022 |
Umiestnenie kontajnerov na textil na rok 2022 |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200102 |
13.1.2023 |
Ročný servis plyn. kotla 526/3 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220012 |
9.5.2022 |
Projektová dokumentácia - rekonštrukcia miestnych komunikácií |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22001317 |
24.1.2022 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220017621 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - BD 526 |
TVK , a.s. |
36302724 |
189,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220017622 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - OcU + KD |
TVK , a.s. |
36302724 |
58,10 EUR |