| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22055 |
30.11.2022 |
Prevoz plechového skladu |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2208063 |
30.8.2022 |
Krmivo pre kone |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice |
00206792 |
232,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2209 |
29.4.2022 |
Vystúpenie dychovej hudby Vlčnovjanka |
Umělecká agentúra Josef Geryk |
75723361 |
1 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100061 |
30.11.2022 |
Ročná prehliadka kotlov BD 1019 |
RH-COM s. r. o. |
43775616 |
745,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2210010 |
25.1.2021 |
Aplikačný program WinCITY Stavby, 1.licencia, viazanosť 5 rokov |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
1,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221002808 |
19.1.2021 |
Poplatok za vodu od 11.11.2020 do 18.1.2021 - Dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
2,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221002809 |
19.1.2021 |
Poplatok za vodu od 12.11.2020 do 19.1.2021 - garáže |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
2,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221003187 |
21.1.2021 |
Poplatok za vodu od 12.11.2020 do 15.1.2021 - predajňa PT |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
8,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010697 |
2.2.2021 |
Ochranné pomôcky - testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017445 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu MŠ, ŠJ od 11.11.2020 do 14.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
68,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017446 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu BD 1019 od 11.11.2020 do 14.1.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
360,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017530 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu OcU a KD od 13.11.2020 do 13.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
46,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017531 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu RD 409 od 13.11.2020 do 13.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
28,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017532 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu ZS d 13.11.2020 do 13.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
45,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2210181 |
23.11.2021 |
Program Registratúra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
637,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020187 |
11.2.2021 |
Ochranné prostriedky - Testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
272,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221022991 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu BD 526 od 12.11.2020 do 15.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
242,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030577 |
23.3.2021 |
Overaly _ testovanie COVID 19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030731 |
23.3.2021 |
Overaly - Testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048244 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu MŠ, ŠJ od 15.1.2021 do 11.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
219,86 EUR |