Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 22011 2.2.2011 Bytový dom ST INVESTING s.r.o. 44002629  21 803,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201102478 6.2.2020 Verejné použitie hudobných diel na rok 2020 SOZA 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201300 5.10.2022 Kontrola komínových telies Komínsystém s.r.o. 34099301  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22013684 11.7.2022 Hygienické potreby - kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 22015 7.1.2016 Vypracovanie realiz.projekt. Dokumentácie na rekonštrukciu Domu smútku v obci Podolie Manažérske , poradenské a realitné služby, s.r.o. , Realitka Zita 44762089  624,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22016 2.3.2016 Priebežné poradenstvo k zákonu č. 25/2006 Z.z. o VO, Splnenie podmienok účasti § 26, §27,... Manažérske , poradenské a realitné služby, s.r.o. , Realitka Zita 44762089  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220160378 9.11.2016 Telovýchovné náradie SPORTIKA SK, s.r.o. 46061703  1 980,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 22017368 6.9.2022 Hygienické potreby kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 22019 7.6.2022 Materiál na opravu strechy OŠK Podolie Ľuboš Semančík - PROPO 40088341  1 031,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 22020 8.10.2020 Riadenie projektu - externý manažment Zberný dvor Podolie Trabisco, s.r.o. 44681551  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22021878 28.10.2022 Hygienické potreby pre kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 220226 17.10.2022 Plakety DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. 44031572  160,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 22025838 13.1.2023 Hygienické potreby kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 22030609 16.6.2022 Polievkové misky - reprezentačné k jubileám sobášov Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. 48155403  149,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2204004 4.4.2022 Mapy VKÚ Harmanec, s. r. o. 46747770  148,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 22044 19.4.2022 Samolepky na nádoby na komunálny odpad 2022 PM print s.r.o. 44186002  86,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 220523 14.11.2022 Prehliadka plyn. zariadení obecný úrad REGAS, s. r. o. 46350314  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220524 14.11.2022 Prehliadka plyn. zariadení kultúrny dom REGAS, s. r. o. 46350314  255,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220525 14.11.2022 Prehliadka plyn. zariadení zdravotné stredisko REGAS, s. r. o. 46350314  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220526 14.11.2022 Prehliadka plyn. zariadení BD Podolie 409 REGAS, s. r. o. 46350314  80,00 EUR 
Nastavenia cookies