Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2211001087 1.4.2022 Plynový kotol Royaldom, s.r.o. 44590270  1 481,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211002702 29.6.2022 Materiál Royaldom, s.r.o. 44590270  70,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211003068 26.7.2022 Betón Royaldom, s.r.o. 44590270  41,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211004287 3.10.2022 Materiál OŠK Podolie Royaldom, s.r.o. 44590270  42,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211022051 15.7.2021 Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - RD 409 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  67,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211022052 15.7.2021 Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - BD 526 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  656,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211022053 15.7.2021 Stočné os 27.11.2020 do 30.6.2021 - OcU + KD Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  117,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211022054 15.7.2021 Stočné od 30.11.2020 do 30.6.2021 - Zdravotné stredisko Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  55,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211070065 18.1.2022 Stočné Podolie 409 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  -19,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211070066 18.1.2022 Stočné BD 526 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  -57,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211070067 18.1.2022 Stočné kultúrny dom Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  7,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211070068 18.1.2022 Stočné zdravotné stredisko Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  68,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211105695 16.8.2021 Licencia na verejné použitie hudobných diel rok 2021 SOZA 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 221280 27.6.2022 Polystyrén, hmoždinky, materiál ROPSPOL, a. s. 36306886  402,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 221884 6.9.2022 Betón, penetrácia ROPSPOL, a. s. 36306886  287,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 222014 17.4.2014 Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2014 v zmysle zmluvy o zriadení Spoločného... Mesto Nové Mesto n/V. Spoločný úrad samosprávy 311863  57,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 222022 8.12.2022 Zazimovanie závlahového systému OŠK I.E.L.M. s.r.o. 45550255  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2220275009 26.5.2022 Voda BD 409 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  69,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 222027510 26.5.2022 Voda Podolie 515 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  22,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 222027899 26.5.2022 Voda Obecný úrad, KD Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  239,62 EUR 
Nastavenia cookies