| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2211001087 |
1.4.2022 |
Plynový kotol |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
1 481,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211002702 |
29.6.2022 |
Materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
70,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211003068 |
26.7.2022 |
Betón |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
41,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211004287 |
3.10.2022 |
Materiál OŠK Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
42,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022051 |
15.7.2021 |
Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
67,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022052 |
15.7.2021 |
Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
656,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022053 |
15.7.2021 |
Stočné os 27.11.2020 do 30.6.2021 - OcU + KD |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022054 |
15.7.2021 |
Stočné od 30.11.2020 do 30.6.2021 - Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
55,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070065 |
18.1.2022 |
Stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-19,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070066 |
18.1.2022 |
Stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-57,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070067 |
18.1.2022 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
7,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070068 |
18.1.2022 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
68,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211105695 |
16.8.2021 |
Licencia na verejné použitie hudobných diel rok 2021 |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221280 |
27.6.2022 |
Polystyrén, hmoždinky, materiál |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
402,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221884 |
6.9.2022 |
Betón, penetrácia |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
287,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
17.4.2014 |
Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2014 v zmysle zmluvy o zriadení Spoločného... |
Mesto Nové Mesto n/V. Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
57,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222022 |
8.12.2022 |
Zazimovanie závlahového systému OŠK |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220275009 |
26.5.2022 |
Voda BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
69,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222027510 |
26.5.2022 |
Voda Podolie 515 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
22,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222027899 |
26.5.2022 |
Voda Obecný úrad, KD |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
239,62 EUR |