| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
222134 |
7.10.2022 |
Dobropis materiálu |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
-17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221600477 |
19.10.2022 |
Verejné používanie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222305 |
21.10.2022 |
Materiál na chodník pri dome smútku |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
402,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2224003088 |
13.1.2023 |
Stočné BD 526 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-97,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2224003089 |
13.1.2023 |
Stočné Podolie BD 526 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-704,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222567 |
19.5.2022 |
Čistiace prostriedky |
EURONAL, s. r. o. |
46771158 |
154,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2227 |
3.10.2022 |
Dreviny, výsadba a sadovnícke úpravy na Hlavnej ulici Podolie |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2229 |
19.12.2022 |
Sadovnícke úpravy |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
321,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223010757 |
18.1.2023 |
Voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
31,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230200590 |
1.3.2022 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
148,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230203367 |
1.8.2022 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
181,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021178 |
8.3.2023 |
Voda Podolie 804 MŠ, šk. jedáleň |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
82,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021179 |
15.5.2023 |
Dom smútku voda |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
3,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021180 |
8.3.2023 |
Voda Podolie 1027 - zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
2,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021181 |
8.3.2023 |
Voda Podolie BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
298,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021182 |
8.3.2023 |
Voda Podolie 803 tribúna |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230213355 |
8.3.2023 |
Voda BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
19,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021353 |
8.3.2023 |
Voda BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
184,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021356 |
8.3.2023 |
Voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
6,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223047324 |
25.5.2023 |
Voda Podolie 804 (Materská škola) |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
253,53 EUR |