| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
224014380 |
17.1.2024 |
Voda Podolie 804 Materská škola, šk. jedáleň |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
244,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224029686 |
27.2.2024 |
Voda bytový dom 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
381,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224029687 |
27.2.2024 |
Voda Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
5,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224049005 |
30.5.2024 |
Voda 12.01.2024 - 14.05.2024 dom smútku + cintorín |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
24,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2254/2017 |
28.12.2017 |
Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
40,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22601057 |
15.2.2022 |
Nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22603056 |
19.4.2022 |
Úprava terénu, zapožičanie stolov |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22604046 |
9.5.2022 |
Nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22605055 |
9.6.2022 |
Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22608061 |
16.9.2022 |
Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22610034 |
3.11.2022 |
Strava voľby OSO a VÚC 2022 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
97,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22611057 |
8.12.2022 |
Repre audit - obedy |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
33,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22611063 |
20.12.2022 |
Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2280 |
28.9.2022 |
Vypracovanie dokumentácie pre územné povolenie na akciu Komunikácia a inžin. siete cesta za... |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2281 |
28.9.2022 |
Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu komunikácia a inžin. siete cesta za... |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23 |
30.11.2020 |
Prijatie túlavého psíka |
Útulok "Nádej" |
36123072 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
23 / 2019 |
24.7.2019 |
Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla - Traktor 6911 Zetor |
Milan Stančík |
|
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
23/2012 |
4.9.2012 |
Zmluva o nájme bytu č.12-B2.1 |
Marek Gúčik |
|
162,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
23/2021 |
30.8.2021 |
parcela registra „E“ č. 800 ( záhrada ) o výmere 3662 m², podiel 18/64, LV 5133, k.ú.... |
Mariana Avdaljanová, Stanislav Červeňanský |
|
5 149,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
23/ŠFRB/2021 |
30.11.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 |
Lukáš Chudý |
|
186,03 EUR |