| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003447 |
26.9.2023 |
Flexibilné lepidlo |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
15,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003673 |
10.10.2023 |
Stavebný materiál, betonova zmes, cement na opravu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
43,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003960 |
24.10.2023 |
Materiál na opravu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
4,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311004053 |
30.10.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23119 |
25.8.2023 |
Vodoinštalačné práce kultúrny dom |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231705 |
26.9.2023 |
Materiál - údržba budovy Kvetinárstva |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
464,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232020 |
11.12.2020 |
Zazimovanie závlahového systému futbalového ihriska |
I.E.L.M., s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2330200511 |
15.5.2023 |
Nákup a dodanie MY (Trenčín) 200 ks |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
236,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2351225472 |
16.8.2016 |
Dobropis - bonus pre účastníka paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-4,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23601061 |
8.3.2023 |
Strava Referendum 2023 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
29,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23601062 |
8.3.2023 |
Obedy repre, nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
200,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23602054 |
15.5.2023 |
Prevoz konárov |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23603017 |
15.5.2023 |
Úprava cesty a parkoviska pri ihrisku |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23604018 |
16.5.2023 |
Príjem stavebného materiálu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
2 292,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23604063 |
22.5.2023 |
Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23605015 |
22.5.2023 |
Príjem stavebného materiálu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 978,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23606007 |
12.6.2023 |
Príjem stavebného materiálu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 975,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23606048 |
7.7.2023 |
Betónová zmes |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23606090 |
20.7.2023 |
Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23608084 |
14.9.2023 |
Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
320,00 EUR |