Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2311003447 26.9.2023 Flexibilné lepidlo Royaldom, s.r.o. 44590270  15,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311003673 10.10.2023 Stavebný materiál, betonova zmes, cement na opravu budovy Kvetinárstva Royaldom, s.r.o. 44590270  43,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311003960 24.10.2023 Materiál na opravu budovy Kvetinárstva Royaldom, s.r.o. 44590270  4,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311004053 30.10.2023 Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva Royaldom, s.r.o. 44590270  6,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 23119 25.8.2023 Vodoinštalačné práce kultúrny dom Aterm s.r.o. 46157956  145,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 231705 26.9.2023 Materiál - údržba budovy Kvetinárstva ROPSPOL, a. s. 36306886  464,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 232020 11.12.2020 Zazimovanie závlahového systému futbalového ihriska I.E.L.M., s.r.o. 45550255  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2330200511 15.5.2023 Nákup a dodanie MY (Trenčín) 200 ks Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253  236,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2351225472 16.8.2016 Dobropis - bonus pre účastníka paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  -4,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 23601061 8.3.2023 Strava Referendum 2023 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  29,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 23601062 8.3.2023 Obedy repre, nakladanie a vývoz odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  200,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 23602054 15.5.2023 Prevoz konárov Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23603017 15.5.2023 Úprava cesty a parkoviska pri ihrisku Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23604018 16.5.2023 Príjem stavebného materiálu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  2 292,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 23604063 22.5.2023 Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23605015 22.5.2023 Príjem stavebného materiálu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  1 978,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 23606007 12.6.2023 Príjem stavebného materiálu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  1 975,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 23606048 7.7.2023 Betónová zmes Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23606090 20.7.2023 Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23608084 14.9.2023 Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  320,00 EUR 
Nastavenia cookies