| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23609082 |
10.10.2023 |
Strava - voľby do NRSR 2023 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
108,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23609082 |
10.10.2023 |
Betonová zmes - oprava budovy Kvetinárstva |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23609086 |
11.10.2023 |
Recyklácia stavebného materiálu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23610102 |
20.11.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23612071 |
5.1.2024 |
Obedy audit 2022 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2381401575 |
18.1.2021 |
Stravné lístky |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 228,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23VF30624 |
11.8.2023 |
Nožnice na živé ploty |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
144,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
24 / 2019 |
30.7.2019 |
Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla _ Tatra T 815-2 |
Rozália Szabóová |
|
2 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2020 |
30.3.2020 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
24/2021 |
9.9.2021 |
Kúpa pozemkov: • parcela registra „E“ č. 3763/2 ( zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere... |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
00168912 |
2 244,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
24/ŠFRB/2022 |
1.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 2 v BD 1019 |
Martina Kováčiková |
|
184,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
24/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 24 v BD 1019 |
Martina Kováčiková |
|
219,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400010040 |
16.5.2023 |
Nákup Id. náramkov |
Euroko, spol. s r. p. |
36591688 |
52,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001186 |
27.2.2024 |
hygienické potreby - kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001608 |
27.2.2024 |
hygienické potreby - kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001754 |
27.2.2024 |
hygienické potreby - kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24009 |
27.2.2024 |
údržba Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
344,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100194 |
27.2.2024 |
Umiestnenie kontajnerov na zber šatstva 2024 |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2403822812 |
17.8.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2403912764 |
17.8.2017 |
Dobropis - bonus pre účastníka |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-4,20 EUR |