| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/ŠFRB/2018 |
23.7.2018 |
Zmluva o nájme bytu č.3 |
Peter Figedy |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/ŠFRB/2022 |
1.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 3 v BD 1019 |
Mária Maráková |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 3 v BD 1019 |
Mária Maráková |
|
146,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2019 |
30.9.2019 |
Zmluva o dielo č. 3/2019 - detské ihrisko |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
10 068,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
30/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica |
Obec Čachtice |
00311464 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
300/102/2017 |
7.11.2019 |
Záložná zmluva |
IC Holding, s.r.o. |
50346342 |
755 950,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3000/102/2017 |
5.9.2017 |
Poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru_BD 24 b.j. |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
755 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30008 |
27.12.2013 |
Doména Podolie.sk - redizajn webovej stránky |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
301 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - zubné laboratórium 12/2010 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000004 |
6.11.2017 |
Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac 10/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000155 |
14.11.2017 |
Prenájom dopravného prostriedku 11/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000279 |
12.12.2017 |
Preprava 12/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000393 |
15.1.2018 |
Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac 1/2018 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000498 |
20.2.2018 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2/2018 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000587 |
5.3.2018 |
Prevádzka dopravného prostriedku 3/2018 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000696 |
10.4.2018 |
Prevádzka motorového prostriedku 4/2018 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013001876 |
13.2.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013001952 |
12.3.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 3/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002130 |
10.5.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 5/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002263 |
6.6.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 6/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |