| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21605018 |
23.8.2021 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
321,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21605051 |
7.6.2021 |
Obedy 5/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21606051 |
9.7.2021 |
Obedy 6/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21606056 |
14.7.2021 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216064 |
8.12.2016 |
Kamenivo a doprava |
Slávka Hurtíková - palivá - stavivá |
30033390 |
70,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21607058 |
11.8.2021 |
Obedy 7/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21607061 |
16.8.2021 |
Odvoz a nakladanie komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
321,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21608061 |
4.10.2021 |
Pretláčanie kanalizácie, odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
113,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21609061 |
3.11.2021 |
Vývoz a nakladanie komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
643,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161102451 |
17.2.2016 |
Hudba reprodukovaná technickým zariadením - od 1.1.2016 do 31.12.2016 |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21611056 |
9.12.2021 |
Nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21612041 |
4.1.2022 |
Obedy 12/2021 - audit |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216156 |
21.4.2016 |
Podolské noviny 1/2016 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21630020 |
16.5.2016 |
Oprava ponorného čerpadla |
Target pumps, s.r.o. |
64608221 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21630110 |
12.12.2016 |
Zazimovanie systému závlah na OŠK. |
Targer pumps, s.r.o. |
64608221 |
172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21631 |
23.11.2021 |
Mapy |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217009390 |
12.12.2017 |
Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017- OCU+KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
86,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023451 |
8.2.2017 |
Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023520 |
8.2.2017 |
Vodné od 2.11.2016 do 20.1.2017 - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
205,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023521 |
8.2.2017 |
Vodné od 12.10.2016 do 20.1.2017 - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
104,47 EUR |