| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
218023513 |
29.1.2018 |
Poplatok za vodu - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
141,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218023514 |
29.1.2018 |
Poplatok za vodu OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
63,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218023515 |
29.1.2018 |
Poplatok za vodu - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
31,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218023516 |
29.1.2018 |
Poplatok za vodu - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
46,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2180723794 |
25.1.2013 |
Orange - Paušál Domáca linka |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181103006 |
12.2.2018 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel. |
SOZA |
00178457 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219018474 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
401,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219024820 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
201,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219024821 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - Dom smútku |
TVK, a.s. |
36302724 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219024823 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - predajňa PT |
TVK, a.s. |
36302724 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219025284 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
53,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219025285 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
43,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219025286 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
21,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051626 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 21.1. do 15.5.2019 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
TVK, a.s. |
36302724 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051627 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ a ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
109,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051628 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - Dom smútku |
TVK, a.s. |
36302724 |
26,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051629 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - predajňa s.č. 140 |
TVK, a.s. |
36302724 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051630 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 2.4.2019 do 15.5.2019 - garáže |
TVK, a.s. |
36302724 |
10,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051631 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 15.5.2019 |
TVK, a.s. |
36302724 |
12,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051745 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 24.1.2019 do 16.5.2019 |
TVK, a.s. |
36302724 |
338,16 EUR |