| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6775295481 |
31.8.2015 |
Telefón 6/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
113,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
050/2015 |
31.8.2015 |
Náklady na stavebný poriadok za 2.Q 2015 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
82,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560304 |
31.8.2015 |
Cement |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
14,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129150620 |
31.8.2015 |
Preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4.2015 do 30.6.2015 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 504,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129150739 |
31.8.2015 |
Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
918,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7N/2015 |
31.8.2015 |
Rozmnoženie projektovej dokumentácie pre stavu Kanalizácia obce Podolie |
Monstav projekt, s.r.o. |
36552399 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6N/2015 |
31.8.2015 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie na stavbu Kanalizáciu obce Podolie |
Monstav projekt, s.r.o. |
36552399 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192015 |
31.8.2015 |
Workoutová zostava |
LLAMARO, s.r.o. |
28764307 |
5 099,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151012 |
31.8.2015 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419927860 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za plyn 7/2015 - kino, KD, ZS, PT, RD, OcU |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01402015 |
31.8.2015 |
Čerpadlo - OŠK ihrisko |
Ing. Dedík Jozef |
40271811 |
899,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7506184465 |
31.8.2015 |
Paušál T mobil 15.6.2015 -14.7.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
31.8.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7506660526 |
31.8.2015 |
Paušál T mobil 22.6.2015 - 21.7.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150063 |
31.8.2015 |
Zapojenie čerpadla |
Peterka Michal |
32778619 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50715 |
31.8.2015 |
Športové poháre na MSBL Podolie |
Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA |
36886556 |
837,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560323 |
31.8.2015 |
Chemický postrek |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
145,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042015 |
31.8.2015 |
Rekonštrukčné práce MŠ |
Stanislav Hečko |
46314113 |
6 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052015 |
31.8.2015 |
Rekonštrukčné práce a maliarske práce - MŠ |
Branislav Hečko |
46314113 |
6 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000121 |
31.8.2015 |
Obedy 7/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
276,00 EUR |