| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3560319 |
31.8.2015 |
Motorový olej |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458350359 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE 8/2015 ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458350360 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE 8/2015 - DS, PZ, zvonica, VO, kino, OcÚ, KD, OŠK, BD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458360397 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE - 8/2015 bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
29,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458359242 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE - 8/2015 čerpadlo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
70,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458360398 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE 8/2015 - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458361432 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE 8/2015 - RD 409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15300980 |
31.8.2015 |
Zmluva o preprave motorového vozidla SAD PN 8/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015053 |
31.8.2015 |
Revízia plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015052 |
31.8.2015 |
Revízie plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
96,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015051 |
31.8.2015 |
Revízie plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
163,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32015000476 |
31.8.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7776248924 |
31.8.2015 |
Telefón 7/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
154,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560359 |
31.8.2015 |
Zhrnanie, nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
544,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21530085 |
31.8.2015 |
Servis závlahového systému OŠK |
Target pumps, s.r.o. |
64608221 |
449,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001782015 |
31.8.2015 |
Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov |
PK - Systéms, s.r.o. |
36636720 |
171,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR15018521 |
31.8.2015 |
Hygienické potreby - KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419979376 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za plyn 8/2015 - Kino, KD, ZS, PT, RD, OcÚ |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
31.8.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
82,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7507144545 |
31.8.2015 |
Paušál T mobil 15.7.2015 - 14.8.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |