Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3460019 | 11.2.2014 | Nakladanie odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 413,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460028 | 11.2.2014 | Obedy 1/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 43,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447850645 | 11.2.2014 | EE garáže 2/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 032014 | 5.2.2014 | Zmluva o poskytovaní služieb - obstaranie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Podolie | Ing.arch. Marianna Abogyová | 22732632 | 1 976,09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0261417 | 27.1.2014 | Dohoda o spolupráci - CVČ Piešťany | Mesto Piešťany | 612031 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 01/2014 | 22.1.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Masárová s.r.o. | 36351873 | 2 429,87 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000104 | 13.1.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 232 | Mária Uhlíková | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000105 | 13.1.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 202 | Mária Uhlíková | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7160659741 | 13.1.2014 | Vyúčtovanie EE RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -30,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61 | 13.1.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130839 | 13.1.2014 | Zneškodnenie odpadu | KOS s.r.o. | 34133861 | 827,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6757622302 | 13.1.2014 | Telefón 12/2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 143,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2014 | 13.1.2014 | Oprava, výmena ponorného čerpadla vodárne OcÚ | Jozef Madro | 32776519 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/041 | 13.1.2014 | Obedy 12/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 140,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/04002 | 13.1.2014 | Servisné práce - PC | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/04001 | 13.1.2014 | Počítačová zostava | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0051442 | 13.1.2014 | Poplatok banke - audit 2012 | SZRB, a.s. | 00682420 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190604450 | 13.1.2014 | Vyúčtovacia FA za EE - BD 526/A,B, zvonica kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130823230 | 13.1.2014 | Vyúčtovacia FA za EE - čerpadlo Pribinova ul. č. 361 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014401 | 13.1.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Emília Hanicová | Hanic Stanislav | 24,50 EUR |