| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014094 |
1.12.2014 |
Poskytnutie služieb - vypracovanie ŽoNFP z Eniromentálneho fondu na rok 2015 pre projekt... |
Grantprojekt s.r.o. |
47079258 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100144 |
1.12.2014 |
Plakety - ocenenie |
Symbolika Hlohovec s.r.o. |
34112561 |
256,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7410960084 |
1.12.2014 |
Paušál T mobil 22.10.2014 -21.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014073 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby za 4-12/2014 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
422,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014071 |
1.12.2014 |
Prenájom KD - firemný večierok C & A konaný dňa 21.11.2014 |
PARTY PARTNERS, s.r.o. |
46045481 |
492,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014074 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014075 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 - kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014076 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 - zubná ambulancia |
Masárová, s.r.o. |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014077 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014078 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014079 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby 12/2014 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014072 |
1.12.2014 |
Všeobecná služba dod.spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za II. polrok 2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7410552927 |
26.11.2014 |
Paušál T mobil 15.10.2014 - 14.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419196067 |
26.11.2014 |
Zálohová platba za plyn 11/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142103 |
26.11.2014 |
Dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2 662,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141106 |
26.11.2014 |
Strava na komunálne voľby 2014 |
Reštaurácia DAMI s.r.o. |
45940151 |
177,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141132268 |
26.11.2014 |
Prenájom rohože do KD 11/2014 |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2014/01000016 |
21.11.2014 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 990 |
Masarovičová Anna |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014103 |
18.11.2014 |
Rekonštrukcia chodníka ul.Hlavná - I. etapa podľa ZoD 10/RA/2014 |
REKOSTA Piešťany, s.r.o. |
36226548 |
32 383,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201430 |
18.11.2014 |
Obedy 10/2014 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
214,40 EUR |