streda, 13.05.2026, Servác 11.3°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2014008 3.11.2014 Výroba a montáž dverí a okienok na kaplnku - zvonica kotytné Stolárstvo - Milan Fraňo 41874188  699,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014009 3.11.2014 Oprava svietidla na kaplnku - zvonica korytné Stolárstvo - Milan Fraňo 41874188  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 103 3.11.2014 Práca s vysokozdv. plošinou, oprava svetiel Mojmír Kurajda MOD 30351456  139,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 6001427537 3.11.2014 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu. VÚB a.s. 31320155  59,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010519167 3.11.2014 Vyúčtovanie plynu - KD od 13.8.2014 - 18.10.2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 401,71 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014439 3.11.2014 Pohrebné služby a tovar - zomrelý František Hanic Hanicová Anna   163,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 7410003225 29.10.2014 Paušál t mobil 22.9.2014 - 21.10.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  23,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 35/2014 29.10.2014 Oprava strechy KD Podolie DEKORATÍVA s.r.o. 47608765  7 196,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014076 24.10.2014 Nákup vencov - PČ Viera Mináriková - KVETA 33172021  139,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7190664896 24.10.2014 Vyúčtovanie plynu od 19.10.2013 - 18.10.2014 - KD ohrev vody - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 36677281  9,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 3411442 22.10.2014 Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi SZRB a.s. 00682420  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8766672482 22.10.2014 Telefón 9/2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  86,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2014 22.10.2014 Odber túlavého psíka Útulok NÁDEJ pre opustených psíkov 36123072  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20141413 22.10.2014 Renovácia tonera MIP TN s.r.o. 36335070  84,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129140986 22.10.2014 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - VS Marius Pedersen, a,.s. 34115901  588,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 22.10.2014 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  58,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7409579585 22.10.2014 Paušál T mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  13,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 76/2014 22.10.2014 Náklady na stavebný poriadok za II. Q 2014 Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy 311863  28,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 14289310 22.10.2014 Občerstvenie - stretnutie jubilantov MEDO s.r.o. 34107991  159,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 141128354 22.10.2014 Prenájom rohože do KD 10/2014 CWS boco Slovensko , s.r.o. 31411045  15,30 EUR