Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014008 | 3.11.2014 | Výroba a montáž dverí a okienok na kaplnku - zvonica kotytné | Stolárstvo - Milan Fraňo | 41874188 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014009 | 3.11.2014 | Oprava svietidla na kaplnku - zvonica korytné | Stolárstvo - Milan Fraňo | 41874188 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103 | 3.11.2014 | Práca s vysokozdv. plošinou, oprava svetiel | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 139,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6001427537 | 3.11.2014 | Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu. | VÚB a.s. | 31320155 | 59,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010519167 | 3.11.2014 | Vyúčtovanie plynu - KD od 13.8.2014 - 18.10.2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 401,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014439 | 3.11.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý František Hanic | Hanicová Anna | 163,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7410003225 | 29.10.2014 | Paušál t mobil 22.9.2014 - 21.10.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2014 | 29.10.2014 | Oprava strechy KD Podolie | DEKORATÍVA s.r.o. | 47608765 | 7 196,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014076 | 24.10.2014 | Nákup vencov - PČ | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 139,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190664896 | 24.10.2014 | Vyúčtovanie plynu od 19.10.2013 - 18.10.2014 - KD ohrev vody - nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3411442 | 22.10.2014 | Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi | SZRB a.s. | 00682420 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8766672482 | 22.10.2014 | Telefón 9/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2014 | 22.10.2014 | Odber túlavého psíka | Útulok NÁDEJ pre opustených psíkov | 36123072 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141413 | 22.10.2014 | Renovácia tonera | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129140986 | 22.10.2014 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - VS | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 588,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 22.10.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7409579585 | 22.10.2014 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/2014 | 22.10.2014 | Náklady na stavebný poriadok za II. Q 2014 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 28,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14289310 | 22.10.2014 | Občerstvenie - stretnutie jubilantov | MEDO s.r.o. | 34107991 | 159,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141128354 | 22.10.2014 | Prenájom rohože do KD 10/2014 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |