| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015165 |
31.8.2015 |
Prenájom KD - rodinná oslava |
Zámková Drahomíra |
|
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560255 |
2.7.2015 |
Motorová nafta - TATRA fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
197,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560292 |
2.7.2015 |
Motorová nafta - MULTICAR |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
248,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2015 |
2.7.2015 |
Obedy máj 2015 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
243,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015149 |
1.7.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2015 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015150 |
1.7.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2015 - kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015151 |
1.7.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015152 |
1.7.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2015 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015153 |
1.7.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2015 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015154 |
1.7.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2015 |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015155 |
1.7.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2015 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7505694446 |
29.6.2015 |
Paušál T mobil 22.5.2015 - 21.6.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150318 |
26.6.2015 |
Aktualizácia programu WinKONS |
SH systém s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000038 |
26.6.2015 |
Údržba zelených plôch v mesiaci jún 2015 |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015112 |
26.6.2015 |
Smrekové rezivo + doprava |
Sučanský, s.r.o. |
36317101 |
83,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11503840 |
26.6.2015 |
Termos 20 l |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
234,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7428673831 |
22.6.2015 |
Zálohová faktúra za plyn 6/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010559397 |
22.6.2015 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn od 19.10.2014 do 2.6.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 458,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7505202957 |
22.6.2015 |
Paušál T mobil od 15.5.2015 do 14.6.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR15013905 |
22.6.2015 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,07 EUR |