Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018525569 | 22.7.2019 | Karcher S 750 | Andrea Shop, s.r.o. | 36277151 | 229,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | č. 3 | 20.7.2019 | Nájom nebytových priestorov_ predĺženie nájmu | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190334 | 19.7.2019 | Materiál a montážne práce - plyn kotolňa KD | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 678,12 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1 | 17.7.2019 | Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov - IC Holding, s.r.o. Trnava | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 30416094 | |
| Detail | Faktúra došlá | 190024 | 17.7.2019 | Úprava plochy pri miniatúrach | I & B s.r.o. | 46604588 | 20 591,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19549 | 17.7.2019 | Kancelárske potreby | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000330753 | 17.7.2019 | Demontáž meradla - Podolie č. 566 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 119,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019194 | 16.7.2019 | Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 za rok 2018 | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | 90,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1530211370 | 12.7.2019 | Paušál mobil 6/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019074 | 12.7.2019 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 298,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002398 | 12.7.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 7/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19527 | 12.7.2019 | Kancelárske potreby - archivačná spona, trubičkový prenášač | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200039827 | 10.7.2019 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200898315 | 10.7.2019 | Vyúčtovacia faktúra za plyn - KD - preplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -54,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019192 | 10.7.2019 | Kosenie trávy, strihanie kríkov a odvoz odpadu - Slovenská pošta Podolie | VELE, s.r.o. | 36056502 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019193 | 10.7.2019 | Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky - Obec Očkov 7/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 022 | 9.7.2019 | Obedy 6/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 327,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561505307 | 9.7.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561505293 | 9.7.2019 | EE - VO žľab 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561505108 | 9.7.2019 | EE - VO kopanice 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |