Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020074 | 23.7.2020 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 1 182,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020191 | 23.7.2020 | Prenájom KD a relácia v rozhlase | AESTAS, s.r.o. | 44041021 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 627/B630/2020 | 22.7.2020 | Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 30416094 | 7 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200363 | 17.7.2020 | Aktualizácia WIN IBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200129 | 17.7.2020 | Merače rýchlosti | BELLIMPEX, s.r.o. | 36705390 | 1 697,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8263996672 | 10.7.2020 | Telefón 6/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20015556 | 10.7.2020 | Hygienické potreby | Ille-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 57,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020019 | 10.7.2020 | Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Augustínová | Burzová Monika | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8315501564 | 10.7.2020 | Stravné lístky | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 233,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 139 | 8.7.2020 | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 302,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000711 | 8.7.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 476,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712705572 | 8.7.2020 | Nedoplatok EE - OcÚ+KD 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 208,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1530520669 | 7.7.2020 | Paušál O2 - od 1.6.2020 do 30.6.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171146304 | 7.7.2020 | Nedoplatok EE - VO Malina 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 313,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190984975 | 7.7.2020 | Nedoplatok EE 6/2020 - OŠK | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 125,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190984976 | 7.7.2020 | Nedoplatok EE 6/2020 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7591640134 | 7.7.2020 | Plyn 7/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200042436 | 7.7.2020 | Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM MP | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200742 | 7.7.2020 | Tonery | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 327,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020190 | 6.7.2020 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 47,60 EUR |