|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
219089382 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - PT |
TVK , a.s. |
36302724 |
19,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190041 |
4.12.2019 |
Údržba multikáry |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
53,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019055 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu |
Základná škola s materskou školou Podolie |
36125431 |
333,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019256 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
19,75 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019501 |
3.12.2019 |
Všeobecné služby dodávateľským spôsobom skladníka CO za rok 2019 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
188,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3960711 |
3.12.2019 |
Obedy 11/2018 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
256,01 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019254 |
3.12.2019 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
46,20 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2/3-409/2019 |
3.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 2/3 - 409 |
Emília Procházková |
|
205,67 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019252 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory II. polrok 2019 - detská lekárka |
MUDr. Hendrichová Lívia |
|
1 003,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019251 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - záhradkárstvo |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019250 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019249 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - bývalá predajňa mäsa |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019248 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019247 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019246 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019245 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019244 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019243 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1019120025 |
2.12.2019 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2019 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019253 |
2.12.2019 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
SPICYBROWN, s.r.o. |
46546707 |
636,84 EUR |