pondelok, 04.05.2026, Florián 19.3°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7542400773 18.1.2021 EE BD 1019 spoločné priestory - 1/2021 ZSE Energia 36677281  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7542400960 18.1.2021 EE BD 1019 verejné osvetlenie 1/2021 ZSE Energia 36677281  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7562079172 18.1.2021 Plyn 1/2021 ZSE Energia 36677281  988,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021010010 18.1.2021 Licencia ESET na 2 roky do 22.1.2023 ATIcomp, s.r.o. 46461892  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2381401575 18.1.2021 Stravné lístky Ticket Service, s.r.o. 52005551  1 228,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010779385 15.1.2021 Vyúčtovacia FA za plyn od 1.1.2020 do 31.12.2020 - OcU, kad+kvet, KD ohrev vody, Kino, ZS, KD,RD... ZSE Energia 36677281  -7 521,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210045 15.1.2021 Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období od 27.1.2021 do 26.1.2022 TENDERnet s.r.o. 50139088  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8424465424 14.1.2021 Vyúčtovanie plyn od 1.1.2020 do 31.12.2020 - predajňa č. 140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  -70,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 8610383980 14.1.2021 Plyn 1/2021 - predajňa č.140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  7,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9200646 14.1.2021 TeamViewer k programu WinCITY Mzdy - inštalácia a školenie k programu TOPSET Solutions, s.r.o. 46919805  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210015 13.1.2021 Renovácia tonerov MIP TN, s.r.o. 36335070  278,66 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 002/2021 13.1.2021 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z 09.12.2020 Igor Bednár    
Detail Faktúra došlá 7161255979 12.1.2021 Vyúčtovanie za EE od 5.3.2020 do 31.12.2020 - BD 1019 ZSE Energia 36677281  103,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202001581 12.1.2021 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 036,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 7330024719 12.1.2021 Vyúčtovanie EE od 01.01.2020 do 31.12.2020 - BD 1019 ZSE Energia 36677281  -123,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 105/2020 12.1.2021 Prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  0,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1226 11.1.2021 Poskytovanie služieb v oblasti prepravy, triedenia, zhodnotenia a zneškodnenia špecifikovaných... ISG DRS s.r.o. 31448933   
Detail Faktúra došlá FO210008 11.1.2021 Kopírka CANON FULL SERVIS, s.r.o. 357785772  2 264,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 9210052672 11.1.2021 Vyučtovanie EE - od 1.10.2020 do 31.12.2020 - OŠK Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  305,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 8275148931 11.1.2021 Telefón 12/2020 Slovak Telekom 35763469  29,00 EUR