|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7552011931 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - OcÚ, KD, DS, Kino, PZ, garáže, RD 409, BD 526, zvonica Podolie, kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
473,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20602063 |
6.3.2020 |
Obedy 2/2020 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20602066 |
6.3.2020 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
361,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011000812 |
6.3.2020 |
Stavebný materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
828,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1520380223 |
6.3.2020 |
Paušál 2/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 |
6.3.2020 |
Rekonštrukcia WC - OcÚ |
Tomáš Ondrejka |
47423340 |
3 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020140 |
6.3.2020 |
EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov - 3/2020 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1560008068 |
6.3.2020 |
Tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
49,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20002 |
6.3.2020 |
Realizácia sadovníckych úprav pri Dome smútku. |
Peter Bigoš Záhrady |
45515158 |
646,35 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Príloha č.2 Zmluvy 26/TDO/1997 |
6.3.2020 |
Cenník Marius Pedersen od 1.1.2020 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020139 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - záhradkárstvo |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020138 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020137 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - predajňa č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020136 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020135 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020134 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020133 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020132 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020131 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7151260654 |
4.3.2020 |
Vyúčtovanie EE - BD 1019 od 13.1.202 do 25.2.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
36,56 EUR |