Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | č. 2/2021 | 7.4.2021 | Nájom priestorov tribúny č. 803 (priestory "baru") | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021040091 | 6.4.2021 | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 4 | 3.4.2021 | Nájom za prenájom nebytových priestorov dom č. 140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/038 | 31.3.2021 | Relácia v rozhlase 4x. | INDEX NOSLUŠ | 35804441 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/017 | 31.3.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Fogaš | Pokorná Monika | 217,75 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021005 | 31.3.2021 | Liata podlaha do kuchyne KD | Otorm, s.r.o. | 43539912 | 6 762,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021006 | 31.3.2021 | Voda, kúrenie, plyn - inštalácia | Tomáš Gono, montáž a servis | 44200510 | 3 261,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/016 | 30.3.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Marta Wróblová | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2103200 | 29.3.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 82,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000071 | 29.3.2021 | Strava - Restovanie COVID - 20.3.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 63,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000068 | 29.3.2021 | Strava - Testovanie COVID 13.3.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/037 | 29.3.2021 | Poskytnutie služieb MOM - 10x | Obec Očkov | 00311871 | 2 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3-526/ŠFRB/2021 | 29.3.2021 | Nájomná zmluva byt č. 3 v BD 526 | Peter Figedy | 181,62 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 010/2021 | 26.3.2021 | Nájomná zmluva č. 1-526/ŠFRB-2021 | Ivan Zámek | 176,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 221030577 | 23.3.2021 | Overaly _ testovanie COVID 19 | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021025 | 23.3.2021 | Údržba verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 982,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221030731 | 23.3.2021 | Overaly - Testovanie COVID-19 | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21603015 | 23.3.2021 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/013 | 23.3.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Cagala | Cagalová Mária | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/014 | 23.3.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Stanislav Oravec | Oravec Branislav | 112,00 EUR |