|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/072 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/073 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/074 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - predajňa s.č.140 predná časť stavby |
ROKSTON, s.r.o. |
36705314 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/075 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - tribúna OŠK |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/076 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210508 |
2.6.2021 |
Vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie - Kuchyňa KD |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
1 924,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1121114049 |
2.6.2021 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT 6/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8140866604 |
2.6.2021 |
Plyn - nehnuteľnosť č.140 - 6/2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021069 |
27.5.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
312,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2105158 |
27.5.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
65,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
372021 |
27.5.2021 |
Znalecký posudok č. 37/2021 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty RD č. 302 na pozemku p.č.... |
Ing. Jarmila Nováčiková, PhD. |
|
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
432021 |
27.5.2021 |
Znalecký posudok č. 43/2021 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty RD č. 140 na pozemku p.č.... |
Ing. Jarmila Nováčiková, PhD. |
|
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
014/2021 |
27.5.2021 |
Zmluva o nájme bytu č. 18 v BD č. 1019 |
Alžbeta Augustínová |
|
170,09 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
015/2021 |
27.5.2021 |
Zmluva o nájme bytu č. 5 V BD č. 1019 |
Matúš Macháč |
|
180,05 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/065 |
26.5.2021 |
Poplatok za vodu PT |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
12,35 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/066 |
26.5.2021 |
Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
219,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3052021 |
26.5.2021 |
Maľba kuchyne v KD |
Matúš Slanina CHEMI - COLOR |
44232012 |
817,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2108606 |
25.5.2021 |
Notebok Asus S533EA - BN129T |
extreme computers, Dávid Vorčák |
41964012 |
779,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21604053 |
25.5.2021 |
Čerpanie žumpy, navážanie hliny do šachty, demontáž panelov na žumpe, práce s nakladačom |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
661,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
221048499 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu - Zdravotné stredisko od 14.1.2021 do 13.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
55,58 EUR |