| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/006 |
30.1.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubár 1/2026 |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/005 |
30.1.2026 |
Nájom nebytových priestorov - Lekáreň 1/2026 |
Mgr .Marcela Fecsuová |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/004 |
30.1.2026 |
Nájom nebytových priestorov - Kaderníctvo 1/2026 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/003 |
30.1.2026 |
Nájom nebytových priestorov 1/2026 - kancelária ZS |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/002 |
30.1.2026 |
Nájom nebytových priestorov 1/2026 - ZS |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/001 |
30.1.2026 |
Nájom nebytových priestorov 1/2026 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/166 |
5.1.2026 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/165 |
22.12.2025 |
nájom KD Podolie - preplatok energií |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
-153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/164 |
22.12.2025 |
nájom KD Podolie - preplatok energií |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
-149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/163 |
18.12.2025 |
nájom za vodohospodársku infraštruktúru 2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
0,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/162 |
18.12.2025 |
nájom kultúrneho domu - preplatok energií |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
-198,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/161 |
15.12.2025 |
hlásenie v miestnom rozhlase, daň za trhové miesto za II. polrok 2025 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/160 |
15.12.2025 |
prenájom zariadení kuchyne KD Podolie, obrusy, poškodený a chýbajúci inventár |
SK Gastro, s.r.o. |
45298891 |
260,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/159 |
15.12.2025 |
umiestnenie GLS balíkomat 2025 na p. č. C 420 |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. |
36624942 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/158 |
15.12.2025 |
umiestnenie ZBoxu Packeta Slovakia s.r.o. 2025 na p. č. C 420 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/157 |
15.12.2025 |
umiestnenie boxu Balíkovo 2025 na p. č. C 420 |
Slovak Parcel Service s.r.o. |
31329217 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/156 |
12.12.2025 |
hlásenie v miestnom rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Vladimír Dzurík - VS DECOR |
51288915 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/155 |
11.12.2025 |
prenájom zariadení kuchyne KD Podolie, poškodený inventár |
Catering 4 events s.r.o. |
53000111 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/154 |
11.12.2025 |
zapožičanie návlekov na stoličky |
Pintas s.r.o. |
35787139 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/153 |
11.12.2025 |
nájom kultúrneho domu - preplatok energií |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
-231,70 EUR |