| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/164 |
22.12.2025 |
nájom KD Podolie - preplatok energií |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
-149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/163 |
18.12.2025 |
nájom za vodohospodársku infraštruktúru 2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
0,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/162 |
18.12.2025 |
nájom kultúrneho domu - preplatok energií |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
-198,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/161 |
15.12.2025 |
hlásenie v miestnom rozhlase, daň za trhové miesto za II. polrok 2025 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/160 |
15.12.2025 |
prenájom zariadení kuchyne KD Podolie, obrusy, poškodený a chýbajúci inventár |
SK Gastro, s.r.o. |
45298891 |
260,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/159 |
15.12.2025 |
umiestnenie GLS balíkomat 2025 na p. č. C 420 |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. |
36624942 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/158 |
15.12.2025 |
umiestnenie ZBoxu Packeta Slovakia s.r.o. 2025 na p. č. C 420 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/157 |
15.12.2025 |
umiestnenie boxu Balíkovo 2025 na p. č. C 420 |
Slovak Parcel Service s.r.o. |
31329217 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/156 |
12.12.2025 |
hlásenie v miestnom rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Vladimír Dzurík - VS DECOR |
51288915 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/155 |
11.12.2025 |
prenájom zariadení kuchyne KD Podolie, poškodený inventár |
Catering 4 events s.r.o. |
53000111 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/154 |
11.12.2025 |
zapožičanie návlekov na stoličky |
Pintas s.r.o. |
35787139 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/153 |
11.12.2025 |
nájom kultúrneho domu - preplatok energií |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
-231,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/152 |
10.12.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky |
Františka Valová |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/151 |
10.12.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky |
Michal Čuboň |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/150 |
10.12.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky |
Miloš Masár |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/149 |
10.12.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky |
Danka Moravanská |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/148 |
10.12.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej prípojky |
Miloš Španka |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/147 |
10.12.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky |
Juraj Bobocký |
|
243,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/146 |
2.12.2025 |
nájom kultúrneho domu - preplatok energií |
Nissens Automotive SK, s. r. o. |
53435621 |
-144,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/145 |
2.12.2025 |
voda 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
41,01 EUR |