| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19038 |
5.12.2019 |
Záhradnícke práce - 11/2019 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/17 |
5.12.2019 |
Absolvovanie rozširujúceho kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu T. |
Ing. Roman Kucharík .- AUTOŠKOLA KMK |
34551450 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8 |
4.12.2019 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1119133284 |
4.12.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 12/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088213 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - MŠ, ŠJ |
TVK , a.s. |
36302724 |
333,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088214 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - dom smútku |
TVK , a.s. |
36302724 |
141,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088574 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 BD 526 |
TVK , a.s. |
36302724 |
518,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088575 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - OcÚ+KD |
TVK , a.s. |
36302724 |
68,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088576 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 RD 409 |
TVK , a.s. |
36302724 |
149,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088577 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - Zdravotné stredisko |
TVK , a.s. |
36302724 |
190,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219089380 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - predajňa č. 140 |
TVK , a.s. |
36302724 |
17,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219089381 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 167.5.2019 do 12.11.2019 - garáže |
TVK , a.s. |
36302724 |
17,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219089382 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - PT |
TVK , a.s. |
36302724 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190041 |
4.12.2019 |
Údržba multikáry |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
53,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019055 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu |
Základná škola s materskou školou Podolie |
36125431 |
333,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019256 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019501 |
3.12.2019 |
Všeobecné služby dodávateľským spôsobom skladníka CO za rok 2019 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
188,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960711 |
3.12.2019 |
Obedy 11/2018 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
256,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019254 |
3.12.2019 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
46,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/3-409/2019 |
3.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 2/3 - 409 |
Emília Procházková |
|
205,67 EUR |