| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
232020 |
11.12.2020 |
Zazimovanie závlahového systému futbalového ihriska |
I.E.L.M., s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611051 |
11.12.2020 |
Obedy 11/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202003954 |
11.12.2020 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020263 |
10.12.2020 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
214,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611055 |
10.12.2020 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
519,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
006/2020 |
10.12.2020 |
RD č. 302, p.č. C-KN 1347, E-KN 309, 311 |
Oľga Chudá, Miroslav Bielik |
|
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
007/2020 |
10.12.2020 |
p.č. 2448/4 |
Igor Bednár |
|
266,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2020 |
9.12.2020 |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
279,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200203 |
8.12.2020 |
Aplikačný program - služby |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482011680 |
8.12.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482011684 |
8.12.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete - ZS |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202001484 |
8.12.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 110,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560583552 |
8.12.2020 |
Paušál 11/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
20,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8273278949 |
8.12.2020 |
Telefón 11/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020248 |
4.12.2020 |
Zber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102011063 |
4.12.2020 |
Licencie |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120131022 |
4.12.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 12/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220101082 |
4.12.2020 |
Servisné práce 11/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
54,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200100845 |
4.12.2020 |
Poplatok banke - poskytnutie infoirmácie auditorovi |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003707 |
4.12.2020 |
Preprava 11/2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |