| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7458055572 |
5.3.2015 |
Zálohová platba za EE - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
29,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419648865 |
8.4.2015 |
Zálohová platba EE 4/2015 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
29,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458192741 |
13.5.2015 |
Zálohová platba za EE 5/2015 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
29,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458258116 |
3.6.2015 |
Zálohová platba za EE 6/2015 - bývalé kad. a kvet. |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
29,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419901837 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE - 7/2015 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
29,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458360397 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE - 8/2015 bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
29,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458403878 |
7.9.2015 |
Zálohová platba za EE 9/2015 - bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
29,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/081 |
31.5.2024 |
telefón obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140270 |
3.3.2014 |
Stavebný materiál - lepidlo |
Royaldom s.r.o. |
44590270 |
29,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300065 |
2.6.2023 |
Náradie hrable |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
29,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8297343130 |
11.1.2022 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23601061 |
8.3.2023 |
Strava Referendum 2023 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
29,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021108183 |
31.8.2021 |
Knihy pre budúcich prváčikov |
Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 108183 |
31.8.2021 |
Knihy pre budúcich prváčikov |
Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/153 |
22.7.2024 |
telefón obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/027 |
10.3.2025 |
energie KD |
Základná organizácia Slovenský zväz včelárov |
1783490020 |
29,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400101083 |
8.4.2019 |
Paušál O2 - 3/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8337932261 |
28.11.2023 |
Poplatok za telefón 2023 10 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411000144 |
27.2.2024 |
Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
29,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1391211244 |
13.1.2023 |
Mesačné poplatky telefón O2 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,46 EUR |