Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3013004205 | 6.7.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku v stredisku Piešťany za 6/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004298 | 10.8.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku 7/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004380 | 9.9.2021 | Prevádzka dopravn. prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004439 | 7.10.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004539 | 10.11.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004628 | 9.12.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku 11/2021 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004721 | 12.1.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2021/12 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004825 | 14.2.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 01 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004910 | 7.3.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 02 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004994 | 22.4.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 03 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013005061 | 12.5.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 04 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013005178 | 7.6.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 05 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/036 | 30.5.2024 | relácia v rozhlase | LES, s.r.o. | 36315796 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112309269 | 22.6.2023 | Darčeky pre žiakov 9. ročníka | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 28,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1410233236 | 13.8.2019 | Paušál od 1.7. do 31.7.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691698523 | 13.6.2022 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7711731312 | 11.7.2022 | El. energie BD 1019 verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7642215750 | 5.8.2022 | Elektrická energia VO BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7731608357 | 7.9.2022 | El. energia VO BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7632278946 | 7.10.2022 | Elektrická energia VO BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 28,08 EUR |