|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7438399347 |
6.2.2015 |
Zálohová platba elektrická energia - garáže 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7458055573 |
5.3.2015 |
Zálohová platba za EE - garáže 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7419648866 |
8.4.2015 |
Zálohová platba EE 4/2015 - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7458192742 |
13.5.2015 |
Zálohová platba za EE 5/2015 - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7458258117 |
3.6.2015 |
Zálohová platba za EE 6/2015 - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7419901838 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE - 7/2015 - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7458360398 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE 8/2015 - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7458403879 |
7.9.2015 |
Zálohová platba za EE 9/2015 - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1490239897 |
9.9.2019 |
Paušál O2 - 8/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.6 |
2.1.2018 |
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi zo 110 1100 litrových... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
23,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1330710268 |
7.5.2021 |
Paušál - 4/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,87 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000065 |
17.7.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 376 |
Pagáčová Anna |
|
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13081 |
24.4.2013 |
Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - aktivačná služba |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1952014 |
10.6.2014 |
Informačná brožúra |
R.M.Agency, s.r.o. |
45366594 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014435 |
3.10.2014 |
Vývoz žumpy zo dňa 25.9.2014 |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014436 |
3.10.2014 |
Vývoz žumpy z predajne mäsiarstvo dňa 9.9.2014 |
Hochel Juraj |
34491261 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014441 |
5.12.2014 |
Vývoz žumpy |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015005 |
4.2.2015 |
Vývoz žumpy 26.1.2015 - 1x |
Matúšovo kráľovstvo s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015007 |
4.2.2015 |
Vývoz žumpy 28.1.2015 - 1x - mäsiarstvo |
Hochel Juraj |
34491261 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015008 |
4.2.2015 |
Vývoz žumpy 9.12.2014 - 1x - PT |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |