| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/063 |
31.5.2024 |
voda 12.01.2024 - 15.05.2024 predajňa PT Táborský |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
20,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102273292 |
8.1.2015 |
Nedoplatok EE - kino |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
20,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF12/079 |
2.4.2012 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2012 |
RZMOS Trenčín |
34006273 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014423 |
9.6.2014 |
Pohrebné služby - zomrelá Forgáčová Helena |
Forgáč Pavol |
|
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141745 |
19.1.2015 |
Aktualizácia programov za rok 2014 |
Topset Solutions s.r.o. |
46919805 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016022 |
23.5.2016 |
Pohrebné služby - zomrelá Anna Augustínová |
Jozef Augustín |
|
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016048 |
12.10.2016 |
Pohrebné služby zomrelá pani Savarová, Fogašová Marta v Podolí. |
Hochmanová Marianna |
|
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015052 |
24.10.2016 |
Pohrebné služby - zomrelý Daniel Helbich |
Helbich Ján |
|
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180647 |
7.2.2019 |
Aktualizácia programov |
Topset Solution, s.r.o. |
46919805 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6190634 |
23.1.2020 |
Aktualizácie programov za rok 2019 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021258 |
14.1.2022 |
Znaškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/051 |
27.3.2024 |
hudobná reprodukcia prostredníctvom miestneho rozhlasu |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128021092 |
17.1.2012 |
Finančný spravodajca 2011 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
21,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401036282 |
11.2.2014 |
Paušál T mobil |
Slovak Telekom |
35763469 |
21,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/139 |
9.6.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
21,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/298 |
16.10.2025 |
filtre do kávovaru |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
21,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000217 |
20.11.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 550,551 |
Plichta Jozef |
|
21,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000005 |
5.11.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto 97, 98 - kopanice |
Hruboňová Nadežda |
|
21,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1370510870 |
7.8.2020 |
Paušál 7/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510834461 |
11.10.2021 |
Mesačné poplatky 2021 09 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,58 EUR |