Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/010 8.3.2023 Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva ZOOM optika, s.r.o. 42361541  9,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/033 15.5.2023 Relácia v rozhlase, daň za užívanie ver. priestranstva Kohaplant, s.r.o. 36549100  9,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/034 15.5.2023 Relácia v rozhlase, daň za užívanie ver. priestranstva Agro-hydina Godány s. r. o. 46538968  9,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/038 15.5.2023 Relácia v rozhlase, daň za užívanie ver. priestranstva Kohaplant, s.r.o. 36549100  9,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/051 15.5.2023 Relácia v rozhlase, daň za užívanie daňového priestranstva Agro-hydina Godány s. r. o. 46538968  9,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/064 15.5.2023 Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto Agro-hydina Godány s. r. o. 46538968  9,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/038 30.5.2024 relácia v rozhlase, trhové miesto Kohaplant, s.r.o. 36549100  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 223048325 25.5.2023 Voda Podolie5 (Dom smútku)
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  9,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 3360083 23.4.2013 Obedy 2/2013 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  9,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 175916 3.7.2017 Cement Royaldom, s.r.o. 44590270  9,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 20020887 17.9.2020 Hygienické potreby Ille-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947  9,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 3460122 4.4.2014 Obedy 3/2014 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  9,29 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/094 25.8.2025 stočné 01.01.2025 - 30.06.2025 Kvetinárstvo Podolie 501 Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková 47949007  9,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 200 92 18.2.2021 Kancelárske potreby - potvrdenky Peter Macko - Ľudoprint 11772450  9,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 15142688 26.10.2015 Potraviny - stretnutie dôchodcov J.G.Fruit, s.r.o. 45987491  9,51 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/071 29.5.2023 Poplatok za vodu Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková 47949007  9,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 171039 9.10.2017 Stavebný materiál - DS ROPSPOL, a.s. 36306886  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7190664896 24.10.2014 Vyúčtovanie plynu od 19.10.2013 - 18.10.2014 - KD ohrev vody - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 36677281  9,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7130662983 12.1.2012 El.energia - nedoplatok 2011 ZSE Energia, a.s. 36677281  9,91 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/265 18.12.2024 LED svetlá na batérie 2 ks TM Net s. r. o. 47816775  9,91 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies