|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/110 |
8.8.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/111 |
23.8.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/037 |
30.5.2024 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/039 |
30.5.2024 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/041 |
30.5.2024 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
JUKKA, s.r.o. |
25502182 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/068 |
31.5.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/061 |
31.5.2024 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/080 |
22.7.2024 |
relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/126 |
22.7.2024 |
hygienické potreby pre kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/095 |
8.8.2024 |
relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/111 |
15.8.2024 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/030 |
24.3.2025 |
relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/040 |
8.4.2025 |
relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7406673872 |
18.7.2014 |
Paušál T mobil 15.6.2014 - 14.7.2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
13,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7407651871 |
20.8.2014 |
Paušál T mobil 15.7.2014 - 14.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7408612929 |
23.9.2014 |
Paušál T mobil 15.8.2014 - 14.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7409579585 |
22.10.2014 |
Paušál T mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7410552927 |
26.11.2014 |
Paušál T mobil 15.10.2014 - 14.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7411510373 |
22.12.2014 |
Paušal t mobil 15.11.2014 - 14.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7500372295 |
19.1.2015 |
Paušál T mobil 15.12.2014 - 14.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |