Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 2013/01000009 8.11.2013 Nájomná zmluva na hrobové miesto 258 - kopanice Barteková Zdenka   13,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2021/028 28.10.2021 Krížik, písmenká Fogašová Martina   13,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1400008 7.7.2014 Farebná tlač - Furmanské preteky LexiePrint, s.r.o. 46935681  13,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 221048245 25.5.2021 Poplatok za vodu - Dom smútku od 19.1.2021 do 11.5.20212 TVK, a.s. 36302724  13,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 223047793 18.5.2023 Voda Podolie 515 - PT Táborský Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  13,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 111101489 25.1.2011 Prenájom rohože do KD CWS - boco Slovensko, s.r.o. 31411045  13,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 111104267 22.2.2011 Prenájom rohože do KD CWS - boco Slovensko, s.r.o. 31411045  13,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 111107206 28.3.2011 ABO - Rohož 3/2011 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 31411045  13,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 9237788107 27.11.2023 El. energia BD 526/A Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  13,74 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/081 21.3.2025 reťaz na motorovú pílu ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa 11906022  13,74 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/236 26.9.2024 Zapožičanie vibračnej platne Royaldom, s.r.o. 44590270  13,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 7201821467 7.5.2012 Paušál T mobil 15.01.2012 - 14.02.2012 Slovak Telecom, a.s. 35763469  13,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 6611615878 27.6.2016 Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete... Slovak Telekom, a.s. 35763469  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 223105242 24.10.2023 Voda Podolie 515 predajňa PT Táborský Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 8225400237 7.2.2019 Paušál mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  13,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2010100 27.12.2012 Relácia v rozhlase Radio makler, s.r.o.   14,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 121101352 24.1.2012 Prenájom rohože do KD 1/2012 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 31411045  14,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 121104242 21.2.2012 Prenájom rohože do KD 2/2012 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 31411045  14,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 121106995 20.3.2012 Prenájom rohože do KD 3/2012 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 31411045  14,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 7209702860 18.9.2012 Paušál 15.08.2012 - 14.09.2012 Slovak Telecom, a.s. 35763469  14,05 EUR 
Nastavenia cookies