|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000009 |
8.11.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto 258 - kopanice |
Barteková Zdenka |
|
13,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/028 |
28.10.2021 |
Krížik, písmenká |
Fogašová Martina |
|
13,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400008 |
7.7.2014 |
Farebná tlač - Furmanské preteky |
LexiePrint, s.r.o. |
46935681 |
13,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
221048245 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu - Dom smútku od 19.1.2021 do 11.5.20212 |
TVK, a.s. |
36302724 |
13,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
223047793 |
18.5.2023 |
Voda Podolie 515 - PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
13,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111101489 |
25.1.2011 |
Prenájom rohože do KD |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111104267 |
22.2.2011 |
Prenájom rohože do KD |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111107206 |
28.3.2011 |
ABO - Rohož 3/2011 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9237788107 |
27.11.2023 |
El. energia BD 526/A |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
13,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/081 |
21.3.2025 |
reťaz na motorovú pílu |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
13,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/236 |
26.9.2024 |
Zapožičanie vibračnej platne |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
13,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7201821467 |
7.5.2012 |
Paušál T mobil 15.01.2012 - 14.02.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
13,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6611615878 |
27.6.2016 |
Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete... |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
223105242 |
24.10.2023 |
Voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8225400237 |
7.2.2019 |
Paušál mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2010100 |
27.12.2012 |
Relácia v rozhlase |
Radio makler, s.r.o. |
|
14,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121101352 |
24.1.2012 |
Prenájom rohože do KD 1/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121104242 |
21.2.2012 |
Prenájom rohože do KD 2/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121106995 |
20.3.2012 |
Prenájom rohože do KD 3/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7209702860 |
18.9.2012 |
Paušál 15.08.2012 - 14.09.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
14,05 EUR |