Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1121116651 | 2.7.2021 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - júl 2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121119243 | 11.8.2021 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - august 2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121121843 | 3.9.2021 | Správa infraštruktúry 2021 09 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121124452 | 4.10.2021 | Správa infraštruktúry 2021/10 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121127046 | 3.11.2021 | Správa infraštruktúry 11/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121129655 | 9.12.2021 | Správa infraštruktúry 12/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122101035 | 4.1.2022 | Správa infraštruktúry 01/2022 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122103702 | 2.2.2022 | Správa infraštruktúry 2022 02 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122106334 | 3.3.2022 | Správa infraštruktúry 2022 03 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122108959 | 4.4.2022 | Správa infraštruktúry 2022 04 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122111587 | 3.5.2022 | Správa infraštruktúry 2022 05 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122127365 | 4.11.2022 | Správa infraštruktúry 2022 11 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141106 | 26.11.2014 | Strava na komunálne voľby 2014 | Reštaurácia DAMI s.r.o. | 45940151 | 177,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020026 | 19.10.2020 | Pohrebné služby - zomrelá pani Jozefa Masárová | Cibulková Emília | 178,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 044/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 18 - 1019 | Peter Virgl | 178,09 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 02/2020 | 10.1.2020 | Nájomná zmluva byt č. 10 - 1019 | Ing. Natália Macháčová | 178,09 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 10/ŠFRB/2022 | 6.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 10 v BD 1019 | Ing. Natália Macháčová | 178,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120055 | 3.4.2012 | Obedy 3/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 178,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210853613 | 11.2.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103162092 | 13.11.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,20 EUR |