| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1121114049 |
2.6.2021 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT 6/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121116651 |
2.7.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - júl 2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121119243 |
11.8.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - august 2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121121843 |
3.9.2021 |
Správa infraštruktúry 2021 09 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121124452 |
4.10.2021 |
Správa infraštruktúry 2021/10 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121127046 |
3.11.2021 |
Správa infraštruktúry 11/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121129655 |
9.12.2021 |
Správa infraštruktúry 12/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122101035 |
4.1.2022 |
Správa infraštruktúry 01/2022 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122103702 |
2.2.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 02 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122106334 |
3.3.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 03 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122108959 |
4.4.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 04 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122111587 |
3.5.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 05 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122127365 |
4.11.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 11 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141106 |
26.11.2014 |
Strava na komunálne voľby 2014 |
Reštaurácia DAMI s.r.o. |
45940151 |
177,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020026 |
19.10.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Jozefa Masárová |
Cibulková Emília |
|
178,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
044/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 18 - 1019 |
Peter Virgl |
|
178,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
02/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 10 - 1019 |
Ing. Natália Macháčová |
|
178,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
10/ŠFRB/2022 |
6.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 10 v BD 1019 |
Ing. Natália Macháčová |
|
178,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120055 |
3.4.2012 |
Obedy 3/2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
178,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210853613 |
11.2.2020 |
Nedoplatok EE - OŠK 1/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
178,19 EUR |