Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020011 | 20.4.2020 | Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Kubrický | Ing. Pavol Ondrejka | 147,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020017 | 28.5.2020 | Pohrebné služby - zomrelý Milan Čechvala | Čechvala Milan | 147,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012045 | 20.3.2012 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - MIloš Kovačovic | 17667984 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170035 | 3.8.2017 | Údržba motorového vozidla Multicar 25 | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 147,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122114223 | 6.6.2022 | Správa infraštruktúry | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122116854 | 11.7.2022 | Správa infraštruktúry 2022 07 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122119474 | 5.8.2022 | Správa infraštruktúry 2022 08 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122122102 | 6.9.2022 | Správa infraštruktúry 2022 09 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122124722 | 5.10.2022 | Správa infraštruktúry 2022 10 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122129965 | 6.12.2022 | Správa infraštruktúry 2022 12 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123100960 | 8.3.2023 | Správa infraštruktúry 2023 01 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123103563 | 23.3.2023 | Správa infraštruktúry 2023 02 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123106158 | 15.5.2023 | Správa infraštruktúry | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123108737 | 16.5.2023 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123111319 | 16.5.2023 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123113936 | 2.6.2023 | Správa infraštruktúry 2023 06 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123116514 | 7.7.2023 | Správa infraštruktúry 2023 07 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123119090 | 7.8.2023 | Správa infraštruktúry 2023 08 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123121646 | 5.9.2023 | Správa infraštruktúry 2023 09 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7/2011 | 19.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 10 - 526/B | Miklánková Zuzana | 148,47 EUR |