utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 13.7°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2017006 3.5.2017 Pohrebné služby - zomrelý Richard Pavlech Otajovičová Elena   120,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0739017395 7.6.2012 Telefón 5/2012 Slovak Telecom, a.s. 35763469  120,53 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/256 19.9.2025 výmena zdroja v hlavnom PC ATIcomp, s.r.o. 46461892  120,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7210833950 7.2.2019 Vyúčtovanie plynu KD - 27.11.2018 - 31.12.2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  120,73 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017008 15.5.2017 Pohrebné služby - zomrelý Ing. Vladimír Gúčik Gúčik Vladimír, ml.   121,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZ/01/2022 28.2.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 -... Slovetra, a.s. 36319881  121,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/033 17.3.2022 Nájom nebytových priestorov, záloha vodné, stočné, réžia 2022 03 SLOVETRA, a. s. 36319881  121,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/074 6.6.2022 Nájom nebytových priestorov, záloha na vodné, stočné, správna réžia 2022 06 SLOVETRA, a. s. 36319881  121,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/088 11.7.2022 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 SLOVETRA, a. s. 36319881  121,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/102 1.8.2022 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 SLOVETRA, a. s. 36319881  121,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/118 2.9.2022 Nájom nebytových priestorov, energie a služby, réžia 2022 09 SLOVETRA, a. s. 36319881  121,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/129 30.9.2022 Nájom nebytových priestorov, energie, správna réžia 2022 10 SLOVETRA, a. s. 36319881  121,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/142 7.11.2022 Nájom nebytových priestorov, energie, réžia 2022 11 SLOVETRA, a. s. 36319881  121,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/156 1.12.2022 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 SLOVETRA, a. s. 36319881  121,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 767234 7.1.2011 Hygienické potreby ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947  121,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 772308 20.4.2011 Hygienické potreby ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947  121,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015022 7.9.2015 Nákup pohrebných vencov Viera Mináriková - KVETA 33172021  121,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 4734027678 10.1.2012 Telefón 12/2011 Slovak Telecom, a.s. 35763469  121,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/155 11.12.2025 prenájom zariadení kuchyne KD Podolie, poškodený inventár Catering 4 events s.r.o. 53000111  121,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220060871 12.1.2022 Vyúčtovanie el. energie Podolie kino Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  121,21 EUR