| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/299 |
6.1.2025 |
oprava a ročný servis plyn. kotla Podolie 159 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/308 |
10.11.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6744975567 |
17.12.2012 |
Telefón 11/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
116,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12306692 |
4.9.2023 |
Čistiace prostriedky |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
116,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/411 |
15.1.2026 |
PHM - Berlingo, multikára |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
116,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260654 |
15.1.2013 |
Preprava traktora |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
116,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/380 |
19.12.2025 |
Prípojky k obecným pozemkom, Pribinova ul., el.káble, chráničky |
HS-ELECTRIC s.r.o. |
53327128 |
116,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230743547 |
7.2.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 12/2018
|
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
116,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900417500 |
27.3.2019 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/134 |
9.6.2025 |
voda Podolie 834 zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
117,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37/12 |
7.8.2012 |
Práce traktor-báger čistenie potoka |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
117,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143240812 |
7.9.2012 |
Rozbor vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143000714 |
29.7.2014 |
Rozbor pitnej vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0000116036 |
21.2.2011 |
Vývoz kontajnerov - cintorín Kopanice, Hlboká |
Podielnické družstvo "POVAŽIE" |
00207187 |
117,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5788382193 |
7.9.2016 |
Telefón 8/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022053 |
15.7.2021 |
Stočné os 27.11.2020 do 30.6.2021 - OcU + KD |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/324 |
6.1.2025 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
117,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5081165643 |
15.5.2023 |
Nákup tovaru |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
117,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/107 |
26.10.2021 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
117,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100050 |
29.10.2021 |
Ročný servis plynových kotlov BD 526 nebytové priestory |
Ľubor Sevald |
40275540 |
118,00 EUR |