| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016138 |
20.4.2016 |
Odber druhotných surovín - sklo |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
122,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015035 |
31.8.2015 |
Pohrebné služby - zomrelá Ľubica Pančíková |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13289289 |
31.10.2013 |
Občerstvenie - posedenie jubilantov |
MEDO s.r.o. |
34107991 |
123,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072810075 |
9.3.2016 |
Telefón 2/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
123,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120074 |
7.5.2012 |
Obedy 4/2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
123,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102064145 |
2.5.2013 |
Vyúčtovanie el.energie VO kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
123,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1216100708 |
27.9.2016 |
Servisné práce BD 526 - výmena poškodeného anténneho zosilňovača |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1761588482 |
12.5.2014 |
Telefón apríl 2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
123,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121851935 |
10.6.2021 |
Vyúčtovanie plynu od 01.01.2021 do 31.5.2021 - OcU, KD, KD ohrev vody, bývalé kaderníctvo a... |
ZSE Energia |
36677281 |
123,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114780717 |
3.8.2017 |
Montáž vodomeru - dom smútku |
TVK, a.s. |
36302724 |
123,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6778140052 |
13.10.2015 |
Telefón 9/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
124,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210006257 |
5.1.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - garáže |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
124,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5769664713 |
8.1.2015 |
Telefón 12/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
124,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013430 |
4.7.2013 |
Pohrebné služby - pohreb p. Vojtecha Červeňanského |
Červeňanská Cecília |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860245 |
14.5.2018 |
Vývoz žumpy - ZS |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8106334897 |
23.3.2023 |
El. energie BD 526 nebytové priestory |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230046 |
22.12.2023 |
Zemné práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230048 |
5.1.2024 |
Odpratanie snehu 23.12.2023 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/166 |
22.7.2024 |
nájom priestorov - voľby do Európskeho parlamentu 2024 Penzión Kopanice |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/200 |
18.7.2025 |
prevoz sochy - Čechov kríž |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
125,00 EUR |