utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 13.7°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FDN/2025/211 6.8.2025 poplatky za telefóny obce 2025 07 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  108,41 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/140 9.6.2025 voda Podolie BD 409 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  108,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 222027900 26.5.2022 Voda Zdravotné stredisko Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  108,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121315 21.8.2012 Renovácia tonerov MIP TN , s.r.o 36335070  108,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 8768715866 12.12.2014 Telefón 11/2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  108,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190890 2.10.2019 Mäso na guláš - Oslavy SNP Bitúnok Dechtice, s.r.o. 47371340  108,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 17000092 7.7.2017 Obedy 6/2017 Pavol Vido 43579906  108,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161160641 9.12.2019 Nedoplatok EE - OŠK 11/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  108,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 7120698265 20.1.2011 El.energia - RD č.409 ZSE Energia, a.s. 36677281  109,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7140517354 14.3.2011 El.energia RD korytné 3/2011 ZSE Energia, a.s. 36677281  109,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110106 22.2.2011 Stavebný materiál - OŠK Royaldom, s.r.o. 44590270  109,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 219051627 5.6.2019 Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ a ŠJ TVK, a.s. 36302724  109,24 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019177 6.6.2019 Poplatok za vodu od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ, ŠJ Základná škola s materskou školou 36125431  109,24 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/305 6.1.2025 telefon obec + poplatok za vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  109,46 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013406 24.4.2013 Pohrebné služby a tovar - PČ Čechvalová Mária   109,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 7760587804 10.4.2014 Telefón 3/2014 Slovak Telekom 35763469  109,79 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100008 18.2.2021 Výmena izbového termostatu BD 526 byt č.2 Ľubor Sevald 40275540  110,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/08/2025 4.11.2025 Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov Kongregácia školských sestier de Notre Dame 677574  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/373 16.12.2025 Fotodokumentačná kniha Euro mayors 2025 STAVEBKO s.r.o. 36270148  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3560594 7.12.2015 Gumoasfalt Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  110,16 EUR