utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 13.7°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2011007 15.2.2011 Kontrola hasiacich prístrojov Jozef Vadovič - VADAS 37569091  118,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 6787451969 15.8.2016 Telefón 7/2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  118,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7785591088 10.6.2016 Telefón máj 2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  118,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3019031 12.3.2019 Zhodnotenie odpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  118,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020200208 9.11.2020 Zrkadlo dopravné SIVEX, s.r.o. 46485732  118,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 221030731 23.3.2021 Overaly - Testovanie COVID-19 DAMITO, s.r.o. 44148542  118,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2025/003 28.11.2025 voda dom smútku, cintorín Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  118,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 3460277 18.8.2014 Čerpanie žumpy - BD 526 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  119,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960148 3.4.2019 Vývoz žumpy - RD 409, OcÚ + KD + BD 526 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  119,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 223089506 3.10.2023 Voda obecný úrad + kultúrny dom Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  119,13 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012077 3.10.2012 Nájomné za nebytové priestory BD 526 - Kvetinárstvo 10/2012 Branislav Augustín B & M 40271226  119,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012085 7.11.2012 Nájom, energie a služby - 11/2012 - Kvetinárstvo Branislav Augustín B & M 40271226  119,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 3752772724 7.8.2013 Telefón 7/2013 Slovak Telecom, a.s. 35763469  119,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000330753 17.7.2019 Demontáž meradla - Podolie č. 566 SPP - distribúcia, a.s. 35910739  119,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101202001 8.3.2012 Odhrnanie snehu - kopanice Vladimír Vičík - Záhradníctvo 40829383  119,52 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 2014/01 19.2.2014 Kúpna zmluva - Marta Babušková Marta Babušková   119,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900 5 13.11.2019 Účastnícky poplatok za stavebné školenie + cestovné náklady na školenie Obecný úrad Vaďovce 00312126  119,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 7112156508 10.6.2021 Vyúčtovanie plyn - RD 409 od 1.1.2021 do 31.5.2021 ZSE Energia 36677281  119,89 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012425 24.7.2012 Vývoz fekálií Manomer, a.s. 36319210  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121387 27.8.2012 Soľ tabletovaná - 500 kg FEAST s.r.o. 44197781  120,00 EUR