| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5912050759 |
27.12.2012 |
Ročný prístup - verejná správa |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/001 |
3.4.2024 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Františky Noskovej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/002 |
3.4.2024 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Heleny Kováčovej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/022 |
9.12.2024 |
Nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Elzbiety Toráčovej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/024 |
17.12.2024 |
Nájom domu smútku, chladenie - p. Petronely Masárovej
|
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/027 |
30.12.2024 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jozefa Hanica |
Jozefína Červeňanská |
|
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/006 |
10.3.2025 |
nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Milan Jankech |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/009 |
1.4.2025 |
nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Helena Masárová |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/014 |
10.6.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jozef Španka |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/019 |
14.10.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Marta Toráčová |
Viliam Toráč |
|
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/020 |
16.10.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Ján Čechvala |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/023 |
10.11.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Anna Miháliková |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260445 |
12.9.2012 |
Obedy august 2012 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210101074 |
17.2.2021 |
Overal ProSafe PS |
ŠKOLBOZ SK, s.r.o. |
44465238 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023156 |
20.9.2023 |
Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
76,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260065 |
8.3.2012 |
Odhrnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
76,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260634 |
15.1.2013 |
Odhŕňanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
76,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.8.2012 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
76,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
311928 |
28.7.2011 |
Zmluva o spolupráci |
DATATRADE, s.r.o. |
35960132 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/257 |
18.9.2025 |
nafta Isuzu |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
76,83 EUR |