utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 14.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3260316 11.7.2012 Obedy 6/2012 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  73,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 8236479812 9.7.2019 Telefón 6/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  73,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 8245146385 7.11.2019 Telefón 10/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  73,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 8247353509 11.12.2019 Telefón 11/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  73,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 02-25/2012 26.1.2012 Stavebbný úrad - 2011 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  73,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016233 14.4.2016 Stroj na hrebeňovú väzbu TELCO systems, s.r.o. 31568114  73,56 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/291 16.10.2025 papierové tašky Green Print s.r.o. 46587993  73,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 202307492 7.6.2023 Pracovné oblečenie ĽUBICA, s. r. o. 50982516  73,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101131 3.2.2021 Zneškodnenie a odvoz odpadu ISG / DRS, s.r.o. 31448933  73,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 20221190 25.10.2022 Renovácia tonerov MIP TN, s.r.o. 36335070  73,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 10.9.2012 Plyn OcÚ 9/2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  74,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.5.2013 Plyn OcÚ 5/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  74,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 12.1.2011 Preplatok plynu 1.10.2010 - 18.10.2010 - OcÚ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  74,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 222070883 29.11.2022 Vodné Zdravotné stredisko Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  74,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 11610997 20.9.2016 Oprava kosačky - traktoríka Marián Šupa 11906022  74,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140990 8.7.2014 Renovácia kaziet - tlačiareň k PC MIP TN s.r.o. 36335070  74,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 8224055298 7.2.2019 Telefón 12/2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  74,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 8254052522 9.3.2020 Telefón 2/2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469  74,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012813 2.9.2013 Knihy pre prvákov do ZŠ SPN Mladé letá , s.r.o. 31333176  74,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2103332 8.4.2021 Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID ISG / DRS, s.r.o. 31448933  74,76 EUR