|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
120291 |
5.1.2012 |
Udržba mzdového programu 2012 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120335 |
25.1.2013 |
Publikácia Mozaika osobností |
RECO, s.r.o. |
34152059 |
3 781,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120346 |
25.7.2012 |
Aktualizácia WinIBEU a AZUV |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12053 |
4.4.2012 |
Služby BOZP a PO - I.štvrťrok 2012 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120700 |
4.6.2012 |
Písmeno + číslica na krížik |
Milan Semanič - KASTEX |
10667563 |
22,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1207317 |
17.8.2012 |
Vykonanie doplnenia verejného osvetlenia v obci Podolie |
DETMAR spol. s r. o |
34096833 |
1 068,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120919 |
17.5.2012 |
Kancelárske potreby - papier + diskety |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
78,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210065 |
8.2.2021 |
Aktualizácia programov za rok 2021 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
900,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12105400 |
20.12.2021 |
Posúdenie projekt. dokumentácie stavby MŠ Podolie |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. |
00057380 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12106107 |
23.8.2021 |
Zariadenie do kuchyne v KD |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
25 208,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12106191 |
26.8.2021 |
Batéria drezová otočná, zmäkčovač |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
94,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12106361 |
3.9.2021 |
Montáž zariadení do kuchyne KD |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
120,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12106515 |
3.9.2021 |
Gastronádoby |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
152,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12108765 |
19.11.2021 |
Elektrický kotol - kuchyňa KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
3 705,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121101352 |
24.1.2012 |
Prenájom rohože do KD 1/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121104242 |
21.2.2012 |
Prenájom rohože do KD 2/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121106995 |
20.3.2012 |
Prenájom rohože do KD 3/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121128791 |
23.10.2012 |
Prenájom rohože do KD 10/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121131296 |
20.11.2012 |
Prenájom rohože do KD 11/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121135316 |
27.12.2012 |
Prenájom rohože |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |