Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020198 | 4.8.2020 | Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020197 | 4.8.2020 | Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r,.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020196 | 4.8.2020 | Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020195 | 4.8.2020 | Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020194 | 4.8.2020 | Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 | Kaderníctvo - M.Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020193 | 4.8.2020 | Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020192 | 4.8.2020 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120104142 | 4.8.2020 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120120474 | 4.8.2020 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 8/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20607053 | 4.8.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 241,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102007061 | 5.8.2020 | Licencia 7/2020 | ATIcomp., s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611581941 | 5.8.2020 | Plyn 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20607060 | 7.8.2020 | Obedy 7/2020 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 211,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200383 | 7.8.2020 | Aktualizácia Win IBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1370510870 | 7.8.2020 | Paušál 7/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 5/2020 | 10.8.2020 | Mandátna zmluva - zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní... | Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o. | 44485441 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8265860235 | 11.8.2020 | Telefón 7/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7581719959 | 11.8.2020 | EE - BD 1019 - 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7581719939 | 11.8.2020 | EE - VO žľab 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 459,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7581719826 | 11.8.2020 | EE - VO kopanice 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |