| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020181 |
1.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020182 |
1.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020183 |
1.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020184 |
1.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020185 |
1.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020186 |
1.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020187 |
1.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
071/2020 |
1.7.2020 |
Siete proti hmyzu - BD 1019 spoločné priestory |
Miloš Marianek - MARK |
40830217 |
135,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
070/2020 |
1.7.2020 |
Žalúzie + montáž - MŠ + ŠJ |
Miloš Marianek - MARK |
40830217 |
305,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697336046 |
1.7.2020 |
Plyn 7/2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
ZM_SEP-IMRK2-2019-001269 |
1.7.2020 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Zberný dvor Podolie |
Miinisterstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) |
00151866 |
183 315,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020188 |
2.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory I. polrok 2020 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003309 |
2.7.2020 |
Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac jún 2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20104 |
2.7.2020 |
Služby technika BOZP za 2.Q 2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20054 |
2.7.2020 |
Služby technika PO za 2.Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020190 |
6.7.2020 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020189 |
6.7.2020 |
Refundácia nákladov na elektrickú energie - kanalizačné prečerpávačky Podolie a Očkov od... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
901,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035107976 |
6.7.2020 |
Inzercia v Trenčianskych novinách |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129201007 |
6.7.2020 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu za II:Q 2020 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 723,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9040611530 |
6.7.2020 |
Zametací stroj Karcher |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
74,99 EUR |