| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8315501564 |
10.7.2020 |
Stravné lístky |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 233,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200363 |
17.7.2020 |
Aktualizácia WIN IBEU |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200129 |
17.7.2020 |
Merače rýchlosti |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
1 697,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
627/B630/2020 |
22.7.2020 |
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
7 456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020074 |
23.7.2020 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
1 182,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020191 |
23.7.2020 |
Prenájom KD a relácia v rozhlase |
AESTAS, s.r.o. |
44041021 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20016496 |
24.7.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
14,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 136 |
24.7.2020 |
Kontrola a čistenie komínov |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZD_24M_OZ50423 |
26.7.2020 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
004/2020 |
3.8.2020 |
Kúpna zmluva - Rodinný dom súp. č. 156, par. registra CKN 354, 348, 352, EKN 813, 816, 947
|
Anna Lazarčíková |
|
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ZP-01/ 2020 |
3.8.2020 |
Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Podolie |
CITYPLANT, s.r.o. |
47626208 |
9 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003360 |
4.8.2020 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020080072 |
4.8.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8687679635 |
4.8.2020 |
Plyn 8/2020 - predajňa č.140 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20607021 |
4.8.2020 |
Čerpanie žumpy |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
265,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120117794 |
4.8.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT 7/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/7 20 |
4.8.2020 |
Poháre na MSBL Podolie 2020 |
Zuzana Petrusová - DISCOVERY Zuzana |
36886556 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020201 |
4.8.2020 |
Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020200 |
4.8.2020 |
Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020199 |
4.8.2020 |
Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |