| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8249572726 |
9.1.2020 |
Telefón 12/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
97,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020101 |
9.1.2020 |
Prenájom majetku KD Podolie zo dňa 20.12.2019 - vianočný večierok |
Pregast, s.r.o. |
51269708 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020102 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020103 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - Kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020104 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020105 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020106 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020107 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020108 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - stavba s.č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020109 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - stavba s.č. 501 (bývalé kvetinárstvo) |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020110 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - kvetinárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020111 |
9.1.2020 |
Prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020112 |
9.1.2020 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2020. |
cns, s.r.o. |
35872926 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
03/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 12 - 1019 |
Lenka Kuníková |
|
240,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
02/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 10 - 1019 |
Ing. Natália Macháčová |
|
178,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
01/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 3 -1019 |
Mária Maráková |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200009867 |
13.1.2020 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7270033698 |
13.1.2020 |
Nedoplatok EE - BD 1019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
80,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7280034002 |
13.1.2020 |
Preplatok EE - Kanalizačné prečerpávačky Očkov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-276,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7350021822 |
13.1.2020 |
Preplatok EE - VO žľab |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-567,25 EUR |