Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7511005164 | 21.12.2015 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015050 | 21.12.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Jozef Ondrejka | Ing. František Ondrejka | 430,05 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4/2015 | 18.12.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 k zmluve č.-26/TDO/1997 | 18.12.2015 | Dodatok o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015038 | 18.12.2015 | Overenie účtovnej závierky za rok 2014 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11508577 | 17.12.2015 | Umývačka riadu s príslušenstvom do ŠJ v ZŠ s MŠ Podolie | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 818,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.12.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150062 | 16.12.2015 | Oprava multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 585,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150042 | 16.12.2015 | Výkopové práce - čistenie potoka | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1215100741 | 16.12.2015 | Montáž bezdrátového N routera | Lombard s.r.o. | 36240125 | 26,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7428930748 | 16.12.2015 | Zálohová platba za plyn 12/2015 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, Kino, KD, ZS, RD 409,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 362,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230644008 | 16.12.2015 | Elektrická energia ZS - 11/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 179,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230644007 | 16.12.2015 | Elektrická energia OŠK 11/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 473,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130988022 | 16.12.2015 | Elektrická energia VO Malina 11/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 626,39 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 09/2015 | 16.12.2015 | Kúpna zmluva | Vladimír Palkech, Iveta Palkechová | 283,05 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2015/0100014 | 14.12.2015 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 788, 789 | Kovaľ František | 33,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2015 | 14.12.2015 | Zmluva o združení finančných prostriedkov - finančný príspevok obce na CVČ 2016 | Kongregácia školských sestier de Notre Dame | 677574 | 143,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015204 | 14.12.2015 | Prenájom KD - Mikuláš | P&M Hevis, s.r.o. | 46123377 | 518,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015205 | 14.12.2015 | Prenájom KD - firemný večierok | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 591,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015124 | 14.12.2015 | Nákup kníh - uvítanie do života | Ing. Mária Kučerová | 40242927 | 31,50 EUR |