utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 14.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1907 7.2.2019 Tlač projektu pre stavebné práce a realizáciu na akciu: Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s... Termoprojekt Piešťany, s.r.o. 36221171  417,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1118135614 7.2.2019 Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 12/2018 Lombard, s.r.o. 36240125  177,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119101460 7.2.2019 Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 1/2019 Lombard, s.r.o. 36240125  177,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 903684 106 7.2.2019 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976  10,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019003 7.2.2019 Oprava obecného rozhlasu Elmiko - Miloš Kovačovic 17667984  195,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 219018474 7.2.2019 Poplatok za vodu - BD 526 TVK, a.s. 36302724  401,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/246 7.2.2019 El. práce - verené osvetlenie Durdík Dušan DD 32776993  38,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190004 7.2.2019 Odpratávanie snehu KAO-ĽK, s.r.o. 36340529  374,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 670903632 7.2.2019 Potraviny na šišky na karneval MABONEX Slovakia, s.r.o. 31428819  44,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 8706537265 7.2.2019 Plyn - prejňa č.140 - 2/2019 SPP, a.s. 35815256  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2191102593 7.2.2019 Licencia na hudobné diela SOZA 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119104389 7.2.2019 Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/2019 Lombard, s.r.o. 36240125  177,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 004/2019 7.2.2019 Usporiadanie kultúrneho podujatia - Karneval 2019 Komedianti, s.r.o. 47441224  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219025286 7.2.2019 Poplatok za vodu - ZS TVK, a.s. 36302724  21,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 219025284 7.2.2019 Poplatok za vodu - OcÚ + KD TVK, a.s. 36302724  53,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 219024821 7.2.2019 Poplatok za vodu - Dom smútku TVK, a.s. 36302724  1,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 219025285 7.2.2019 Poplatok za vodu RD 409 TVK, a.s. 36302724  43,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 219024820 7.2.2019 Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ TVK, a.s. 36302724  201,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 219024823 7.2.2019 Poplatok za vodu - predajňa PT TVK, a.s. 36302724  6,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 201012 7.2.2019 Odmena za verejné obstarávanie - Kompostery MP Profit PB 50068849  360,00 EUR